预决算公开
亳州市谯城区人民检察院2020年度部门决算
时间:2021-09-15  作者:  新闻来源: 【字号: | |

 

 

亳州市谯城区人民检察院

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20219

 

 

 

第一部分 谯城区人民检察院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区人民检察院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

谯城区人民检察院2020年度部门决算情况

 

第一部分 谯城区人民检察院概况

、主要职责

   亳州市谯城区检察院是国家的法律监督机关,亳州市谯 城区人民检察院主要任务是依法履行法律监督职能,保证国 家法律在本辖区的统一正确实施。其主要职责是:

(一) 对谯城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告 工作;依法向谯城区人民代表大会及其常务委员会提 出有关检察工作的议案。

(二) 受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪 嫌疑人的自首。

(三) 对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

(四) 依法对刑事诉讼、民事诉讼、民事执行和行政诉讼实 行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

(五) 对区人民法院已发生法律效力,确有错误的判决和裁 定,依法提起抗诉。

(六) 依法对区侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(七) 协助地方党委做好检察机关队伍建设和思想政治工 作,抓好检察官队伍的管理工作。

(八) 协同区编制主管部门管理检察院机构设置和人 员编制。

(九) 组织开展检察人员教育培训工作,不断提高检察 官素质。

(十) 承办各类检察技术信息工作以及有关案件的勘 验取证,检查鉴定和文证审查工作。

(十一) 组织管理计划、财物和装备工作。

(十二) 负责其他应由区人民检察院承办的事项

 

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市谯城区检察院2020年度部门决算包括:(局)本级决算和(局)属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0户,本单位无二级机构,内设机构8个。

纳入亳州市谯城区检察院2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市谯城区人民检察院本级

 

 


第二部分谯城区人民检察院2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:谯城区检察院        

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

2,146.08

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

1,995.89

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

114.18

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

119.02

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

2,146.08

本年支出合计

2,286.92

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

170.84

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

2,316.92

总计

2,316.92

           

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02

 

部门:谯城区检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育收费

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

2,146.08

2,146.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

1,855.05

1,855.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20404

检察

1,855.05

1,855.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040401

行政运行

1,391.04

1,391.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040499

其他检察支出

464.02

464.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

114.18

114.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

114.18

114.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

行政单位离退休

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.25

83.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

57.82

57.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

57.82

57.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

57.34

57.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

119.02

119.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

119.02

119.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

102.01

102.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

17.02

17.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                                            


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03

 

部门:谯城区检察院

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

 

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,286.92

1,652.06

634.86

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

1,995.89

1,361.04

634.86

0.00

0.00

0.00

 

20404

检察

1,995.89

1,361.04

634.86

0.00

0.00

0.00

 

2040401

行政运行

1,361.04

1,361.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040499

其他检察支出

634.86

0.00

634.86

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

114.18

114.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

114.18

114.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

行政单位离退休

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.25

83.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

57.82

57.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

57.82

57.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

57.34

57.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

119.02

119.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

119.02

119.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

102.01

102.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

17.02

17.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

财决批复04

 

部门:谯城区检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,146.08

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

1,995.89

1,995.89

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

114.18

114.18

0.00

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

57.82

57.82

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

119.02

119.02

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

26

2,146.08

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

27

170.84

 

58

 

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

28

170.84

本年支出合计

59

2,286.92

2,286.92

0.00

0.00

 

  政府性基金预算财政拨款

29

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

30.00

30.00

0.00

0.00

 

  国有资本经营预算财政拨款

30

0.00

 

61

 

 

 

 

 

总计

31

2,316.92

总计

62

2,316.92

2,316.92

0.00

0.00

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

 

部门:谯城区检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

170.84

0.00

170.84

2,146.08

1,682.06

464.02

2,286.92

1,652.06

634.86

30.00

30.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

170.84

0.00

170.84

1,855.05

1,391.04

464.02

1,995.89

1,361.04

634.86

30.00

30.00

0.00

0.00

 

20404

检察

170.84

0.00

170.84

1,855.05

1,391.04

464.02

1,995.89

1,361.04

634.86

30.00

30.00

0.00

0.00

 

2040401

行政运行

0.00

0.00

0.00

1,391.04

1,391.04

0.00

1,361.04

1,361.04

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

 

2040499

其他检察支出

170.84

0.00

170.84

464.02

0.00

464.02

634.86

0.00

634.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

114.18

114.18

0.00

114.18

114.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

114.18

114.18

0.00

114.18

114.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

20.97

20.97

0.00

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

83.25

83.25

0.00

83.25

83.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

9.95

9.95

0.00

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

57.82

57.82

0.00

57.82

57.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

57.82

57.82

0.00

57.82

57.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

57.34

57.34

0.00

57.34

57.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.49

0.49

0.00

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

119.02

119.02

0.00

119.02

119.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

119.02

119.02

0.00

119.02

119.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

102.01

102.01

0.00

102.01

102.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

17.02

17.02

0.00

17.02

17.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06

 

部门:谯城区检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

978.94

302

商品和服务支出

253.65

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

基本工资

346.98

30201

办公费

15.25

30701

国内债务付息

0.00

 

30102

津贴补贴

349.28

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

 

30103

奖金

29.65

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

20.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.25

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30109

职业年金缴费

9.95

30207

邮电费

2.44

31002

办公设备购置

20.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

57.34

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

0.49

30211

差旅费

2.15

31006

大型修缮

0.00

 

30113

住房公积金

102.01

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

399.47

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.81

31012

拆迁补偿

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

30304

抚恤金

16.42

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30305

生活补助

4.55

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

70.20

31022

无形资产购置

0.00

 

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

118.30

31099

其他资本性支出

0.00

 

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.55

312

对企业补助

0.00

 

30309

奖励金

378.50

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.21

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.12

31204

费用补贴

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

30.63

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

1,378.41

公用经费合计

273.65

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07

 

部门:谯城区检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目

名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:谯城区检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

 

部门:谯城区检察院                                                                金额单位:万元

 

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

注:谯城区检察院没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 谯城区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2316.92万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2316.92万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少544.01万元,减少19%,主要原因:一是因监察体制改革,部门职责调整;二是相关项目出现结余。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2146.08万元,其中:财政拨款收入2146.08万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2286.92万元,其中:基本支出1652.06万元,占72.2%;项目支出634.86万元,占27.8%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2316.92万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2316.92万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少544.01万元,减少19%,主要原因:一是因监察体制改革,部门职责调整;二是相关项目出现结余。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入2146.08万元,占本年收入的98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款收入减少86.05万元,下降3.9%。主要原因是厉行节约,压减单位收支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2286.92万元,占本年支出的78.0%。主要用于以下方面:一般公共安全(类)检察支出1995.89万元,占87.27%社会保障和就业(类)支出114.18万元,占0.5%卫生健康(类)支出57.82万元,占2.53%住房保障(类)支出119.02万元,占5.2%;与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加54.79万元,增长2.5%。主要原因一是单位招聘人员增加;二是审理案件增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2316.92万元,支出决算为2286.92万元,完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因:主要原因是厉行节约,压减单位收支。其中:基本支出1652.06万元,占72.2%;项目支出634.86万元,占27.8%。具体情况如下:

1.一般公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为1855.05万元,支出决算为1995.89万元,完成年初预算的106.56%,决算数大于预算数的主要原因是大于预算数的主要原因一是单位招聘人员增加。

2.一般公共服务社会保障和就业(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为114.18万元,支出决算为114.18万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为20.97万元,支出决算为20.97万元,完成年初预算的100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为83.25万元,支出决算为83.25万元,完成年初预算的100%

 

5.卫生健康(类)检察(款)行政单位医疗(项)。年初预算为57.34万元,支出决算为57.34万元,完成年初预算的100%

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为102.01万元,支出决算为102.01万元,完成年初预算的100%

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为17.02万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1652.06万元,其中:人员经费1378.41万元,主要包括:基本工资346.98万元、津贴补贴349.28万元、奖金29.65万元、机关事业单位基本养老保险费83.25万元、职业年金缴费9.95万元、职工基本医疗保险缴费57.34万元、公务员医疗补助缴费0.49万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金102.01万元、抚恤金16.42万元、生活补助4.55万元、奖励金378.5万元、其他对个人和家庭的补助支出399.47万元;公用经费273.65万元,主要包括:办公费15.25万元、邮电费2.44万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.15万元、公务接待费0.81、、劳务费70.2万元、委托业务费118.3万元、工会经费12.55万元、福利费、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用0.12万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出30.63万元、办公设备购置20万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度亳州市谯城区检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度亳州市谯城区检察院没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,亳州市谯城区检察院机关运行经费支出273.65万元,比2019年减少278.87万元,减少50.47%,主要原因是办公及运行厉行节约,压减单位收支。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,亳州市谯城区检察院政府采购支出总额75.39万元,其中:政府采购货物支出75.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,亳州市谯城区检察院共有车辆9辆,其中:执法执勤用车9辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我院组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金598.3万元,占项目预算总额的88%。共组织对1、中央、省政法转移支付2、国家赔偿、3、国家司法救助4、编外书记员项目开展了部门评价,共涉及资金598.3万元。为保障当事人依法取得国家赔偿的权利,使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿,根据《国家赔偿费用管理条件》规定,国家赔偿费用由各级人民政府按照财政管理体制分组负担,各级人民政府就当根据实际情况安排一定数额的国家赔偿费。为了有效维护当事人的合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,稳步开展国家司法救助制度,对在司法过程中存在困难的群众实施先行垫付救助款。为解决我院办案力量不足问题,通过购买编外书记员提高办案辅助力量。使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿。从评价情况来,2020年我院圆满完成办案目标任务,案件质量明显挺高,维护社会和谐稳定效果明显,社会公众满意度提高。2020年项目支出绩效达到预期目标。

 

2、部门决算中项目绩效自评结果

谯城区检察院根据年初设定的绩效目标2020年度部门决算中反映1、中央、省政法转移支付2、国家赔偿、3、国家司法救助4、编外书记员等项目目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况:2020年我院圆满完成目标任务,案件质量明显挺高,维护社会和谐稳定效果明显,社会公众满意度提高。履行了法律监督职能,为人民群众安居乐业营造良好社会环境。专项资金使用管理规范。未成年人警示教育基地项目评得分100分。该项目总体目标明确,全面执行项目工作计划,按时完成了项目既定的工作目标。2020年项目支出绩效达到预期目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

        2020  年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

国家赔偿、司法救助、编外书记工资

主管部门及代码

 

实施单位

谯城区人民检察院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

679

 执行数:

598.3

       其中:财政拨款

679

       其中:财政拨款

598.3

             其他资金

 

             其他资金

 

预期目标

目标实际完成情况

 

为保障当事人依法取得国家赔偿的权利,使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿,根据《国家赔偿费用管理条件》规定,国家赔偿费用由各级人民政府按照财政管理体制分组负担,各级人民政府就当根据实际情况安排一定数额的国家赔偿费。为了有效维护当事人的合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,稳步开展国家司法救助制度,对在司法过程中存在困难的群众实施先行垫付救助款。为解决我院办案力量不足问题,通过购买编外书记员提高办案辅助力量。

使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿。降低困难群众数量,挽回受害当事人的司法信赖,促进社会和谐稳定。为解决我院办案力量不足问题,通过购买编外书记员提高办案辅助力量。

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

数量指标

 指标1

为保障当事人依法取得国家赔偿的权利,使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿,根据《国家赔偿费用管理条件》规定,国家赔偿费用由各级人民政府按照财政管理体制分组负担,各级人民政府就当根据实际情况安排一定数额的国家赔偿费。

维护司法公正

 指标2

为了有效维护当事人的合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,稳步开展国家司法救助制度,对在司法过程中存在困难的群众实施先行垫付救助款

维护当事人合法权益促进社会和谐稳定

 指标3

购买编外书记。

为解决我院办案力量不足问题,通过购买编外书记员提高办案辅助力量。

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

经济效益

指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

社会效益

指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

生态效益

指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

可持续影响

指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

服务对象

满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

 

部门(单位)整体支出绩效自评表

       2020 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

谯城区人民检察院

年度

主要

任务

完成

情况

任务名称

完成情况

预算数

(万元)

 

执行数

(万元)

 

其中:财政拨款

其中:财政拨款

1、中央、省政法转移支付2、国家赔偿、3、国家司法救助4、编外书记员

挽回受害当事人的司法信赖,促进社会和谐稳定,为解决我院办案力量不足问题,通过购买编外书记元提高办案辅助力量。

679

679

598.3

598.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额合计

 

 

 

 

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

为保障当事人依法取得国家赔偿的权利,使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿,根据《国家赔偿费用管理条件》规定,国家赔偿费用由各级人民政府按照财政管理体制分组负担,各级人民政府就当根据实际情况安排一定数额的国家赔偿费。为了有效维护当事人的合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,稳步开展国家司法救助制度,对在司法过程中存在困难的群众实施先行垫付救助款。为解决我院办案力量不足问题,通过购买编外书记员提高办案辅助力量。

使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿。降低困难群众数量,挽回受害当事人的司法信赖,促进社会和谐稳定。为解决我院办案力量不足问题,通过购买编外书记员提高办案辅助力量

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标值

实际完成指标值

产出指标

数量指标

 指标1

为保障当事人依法取得国家赔偿的权利,使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿,根据《国家赔偿费用管理条件》规定,国家赔偿费用由各级人民政府按照财政管理体制分组负担,各级人民政府就当根据实际情况安排一定数额的国家赔偿费。为了有效维护当事人的合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,稳步开展国家司法救助制度,对在司法过程中存在困难的群众实施先行垫付救助款。为解决我院办案力量不足问题,通过购买编外书记员提高办案辅助力量。

使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿。降低困难群众数量,挽回受害当事人的司法信赖,促进社会和谐稳定。为解决我院办案力量不足问题,通过购买编外书记员提高办案辅助力量。

 指标2

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 

社会效益

指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 

生态效益

指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响

指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

服务对象

满意度指标

 指标1

 

 100

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年谯城区人民检察院

司法救助专项经费项目绩效评价报告

为加强财政资金支出管理,强化部门使用资金的责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据相关文件精神,我单位对2020年司法救助专项资金绩效支出进行了自评,现将评价情况汇报如下:

   一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目背景和内容。为防止案事件当事人及家庭因案致贫、因案返贫,我院坚持立检为公、执法为民宗旨,充分体现检察人文关怀,释放检察温情,经向区政法委、区财政局申请,决定对生活特别困难的案事件被害人家庭给予司法救助。

2.项目组织情况。第五检察部承担指导全区办理因遭受犯罪行为侵害且又无法通过犯罪分子获得赔偿,使被害人及其赡养人、扶养人和抚养人生活特别困难的刑事被害人救助案件。绩效考核领导小组对每项司法救助工作,结合实际工作情况,对各专项司法工作进行考评验收,确保各项数据的完整真实有效。

3.项目资金到位情况。区财政安排专项资金50万元,到位50万,资金到位率100%

4.项目资金管理情况。为加强司法救助专项资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,严格按照国家财经法规要求规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。对司法专项项目支出按照项目内容使用,严格做到专款专用。司法救助专项经费按发展规划和年度重点工作任务统筹安排。

5.项目资金使用情况。2020年度司法救助专项支出19.3万元。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,业务开展严格工作作风,严肃工作纪律。

(二)项目绩效目标。贯彻执行国家司法救助工作的方针、政策和法律法规,为司法救助工作更好地服务社会,每年对因遭受侵害,致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难的被害人,检察机关启动国家司法救助给予适当救助。

二、绩效评价工作开展情况

    (一)绩效评价目的、对象和范围

 绩效评价围绕司法救助专项资金拨付、使用等情况开展,目的是为了了解司法救助专项资金使用情况及取得的效果,总结资金管理的经验,发现资金管理中存在的问题,为提高司法专项资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善支出项目和资金使用管理办法,为绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

    1.评价原则。本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。

   2.评价指标体系。根据相关文件精神及本项目具体特点,设置了合理可行的评价体系,包括资金落实、财务管理、社会效益等进行综合评价。

    3.评价方法。采取绩效考核小组查看资金使用、管理情况,开展案件调查等综合性方式,进行综合评价。

三、绩效自评情况

经自评,我院能按照救助案件范围,统一救助标准,规范工作流程,严格救助案件审批和救助资金的管理使用工作。对符合条件的家庭开展救助,通过发放救助资金,帮助受害家庭度过难关,体现了检察担当,让社会感受到了法律不是简单机械的冰冷办案,取得了较好的社会效果。

四、存在的问题和建议

存在的问题:司法救助运用不充分,对于“应救尽救”的理念还需进一步把握,努力摸排需要救助、符合救助的当事人尽极大可能发挥救助资金的作用,缓解案件当事人家庭困难,减少社会不稳定因素;司法救助不及时,由于各部门之间协调配合工作做的还不到位,没有建立有效的信息共享机制,导致一些符合条件的家庭未能及时纳入到救助范围。

    相关建议:下一步,区检察院将根据上述存在的问题,通过督促相关部门加大工作摸排力度,建立良性工作机制等有针对性的措施,扎实工作,推动司法救助工作向纵深发展。